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索引號: 015125076-202102-372496 主題分類: 財政預決算
發布機構:  石林彝族自治縣人民政府辦公室 發布日期: 2021-02-24 15:02
名 稱: 石林彝族自治縣民政局2021年部門預算公開
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石林彝族自治縣民政局2021年部門預算公開

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石林彝族自治縣民政局2021年預算公開目錄

第一部分 石林彝族自治縣民政局2021年部門預算編制說明

第二部分 石林彝族自治縣民政局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、縣(區)本級項目支出績效目標表-1(本次下達)

十三、縣(區)本級項目支出績效目標表-2(另文下達)

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門單位基本信息表

二十一、行政事業單位資產情況表

石林彝族自治縣民政局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

石林縣民政局為石林縣人民政府的工作部門,加掛中共石林彝族自治縣委社會工作委員會,職能職責按照《中共石林彝族自治縣委、石林彝族自治縣人民政府關于印發〈石林彝族自治縣深化機構改革實施方案〉的通知》(石發〔2019〕1號)執行。主要履行以下職責:

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策和縣委關于加強社會建設的決議、決定,提出加強全縣社會建設的意見和建議,擬訂全縣社會建設的總體規劃、重大方案、改革舉措,并統籌協調、組織實施。石林彝族自治縣單位內設機構根據工作需要承擔縣委社會工作委員會辦公室相關工作,接受縣委社會工作委員會辦公室的統籌協調。

2.貫徹執行黨和國家、省、市關于民政工作的方針、政策和法律、法規,根據石林縣經濟和社會發展規劃,擬訂全縣民政事業發展規劃,制定部門規范性文件和年度工作計劃,并負責組織實施和監督檢查。負責本行業領域的安全生產監督工作。

3.貫徹執行國家和省、市關于社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和管理監督辦法;負責依法對全縣社會團體的登記、管理和年度檢查,依法查處非法社團組織及社團違法行為,指導社團依法開展活動;負責民辦非企業單位登記、依法查處民辦非企業單位的違法行為和未經登記的民辦非企業單位,指導民辦非企業單位依法開展工作。指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。

4.貫徹執行國家和省、市、縣關于社會救助發展規劃、政策和標準,健全城鄉社會救助體系;承擔城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、居民經濟狀況核對和生活無著流浪乞討人員救助工作。

5.貫徹執行國家和省、市、縣關于加強和改進城鄉基層政權建設和社區治理的政策和標準;牽頭、協調城鄉基層群眾自治建設和社區治理工作,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議;指導村(居)民委員會的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作;負責村(居)務公開和基層民主政治建設和基層政權建設工作。

6.貫徹執行國家和省、市、縣關于行政區劃、行政區域界線管理和地名管理政策、辦法;負責全縣行政區劃調整的調研、審核、報批工作;負責報縣政府研究審定的行政區劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移,按程序上報國務院、省、市人民政府審批;負責行政區域界線的維護和管理,調處邊界糾紛;承辦地名命名、更名的審核、報批工作;規范地名標志的設置與管理;負責地名檔案資料的收集管理和立卷歸檔工作。

7.貫徹執行國家和省、市、縣制定的婚姻管理政策,推進婚俗改革。

8.貫徹落實國家和省、市、縣制定的殯葬管理政策、服務規范,推進殯葬改革。

9.統籌推進、督促指導、監督管理全縣養老服務工作,擬訂全縣養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施;承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.貫徹執行國家和省、市、縣關于殘疾人權益保護政策,協調推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

11.貫徹執行國家和省、市、縣關于兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。承擔全縣兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。

12.貫徹執行促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作。

13.落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設工作。

14.完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他任務。

15.職能轉變。石林彝族自治縣單位應強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務,促進資源向薄弱地區、領域、環節傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺。

(二)機構設置情況

石林縣民政局機關內設6個機構:縣委社工辦、辦公室、社會事務與民間組織管理科、社會救助科、基層政權建設與區劃地名科、養老服務科。下設二個事業單位:殯葬管理所、殯儀館。

(三)重點工作概述

強化“民政為民、民政愛民”工作理念,著力保障和改善民生,織密保障人民群眾基本生活的“安全網”;堅持“兜底線、織密網、建機制”的基本原則,健全完善城鄉社會救助體系。逐步提高保障標準,確保不低于全省的平均保障標準;全面建立臨時救助制度,突出解決困難群眾遭遇的突發性、臨時性、緊迫性急難問題;加強兒童福利體系建設,落實兒童福利保障制度;進一步完善基層黨組織領導下的基層群眾自治機制,積極探索完善群眾參與基層社會治理的制度化渠道,夯實基層社會治理基礎;健全社會養老服務體系,完成社會福利院建設項目,加強社會養老保障體系更加完善。指導做好全縣養老服務機構、老年人福利機構、特困人員供養機構、居家養老服務中心管理工作;做好收養登記工作,建立收養評估制度,保障收養當事人合法權益;推進流浪乞討人員救助管理工作;編制“十四五”殯葬事業發展專項規劃和殯葬基本公共服務設施專項規劃;推進農村公益性公墓建設;完善公民婚姻登記信息庫,深化婚姻登記機關標準化建設;深入開展加強婚姻管理引領婚育新風三年專項行動工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個,是石林縣民政局。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制33人,其中:行政編制 10人,事業編制23人。在職實有38人,其中:財政全供養 38人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 14人,其中:離休 1人,退休 13人。

車輛編制3輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入3496.84萬元,其中:一般公共預算3496.84萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

2021年部門財務總收入 3496.84萬元,與2020年部門預算總收入2935.95萬元對比增加了560.89萬元,主要原因分析是1.人員增加;2.增加社會福利院建設項目、農村敬老院、農村公益性公墓提升改造建設項目預算;3.增加解除石林縣農村敬老院在崗服務人員勞動關系補償經費預算;4.提高困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼和孤兒基本生活保障補助標準。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 3496.84萬元,其中:本年收入 3496.84萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款 3496.84萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

2021年部門財政撥款收入 3496.84萬元,與2020年部門財政撥款收入2935.95萬元對比增加了560.89萬元,主要原因分析是1.人員增加;2.增加社會福利院建設項目、農村敬老院、農村公益性公墓提升改造建設項目預算;3.增加解除石林縣農村敬老院在崗服務人員勞動關系補償經費預算;4.提高困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼和孤兒基本生活保障補助標準。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 3496.84萬元。財政撥款安排支出 3496.84萬元,其中:基本支出687.61萬元,與上年664.24萬元對比增加23.37萬元,主要原因分析是:1.新招聘2名事業人員;2.增加退休人員職業年金。項目支出2809.23萬元,與上年2271.72萬元對比增加537.51萬元,主要原因分析是:1.增加社會福利院建設項目、農村敬老院、農村公益性公墓提升改造建設項目預算;2.增加解除石林縣農村敬老院在崗服務人員勞動關系補償經費預算;3.提高困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼和孤兒基本生活保障補助標準。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業支出3364.20萬元(基本支出642.97萬元,項目支出2721.23萬元),其中:2080201行政運行307.97萬元(基本支出307.97萬元),主要用于行政人員工資、日常公用經費; 2080299其他民政管理事務支出542.17萬元(基本支出263.36萬元,項目支出278.81萬元),其中:263.36萬元基本支出主要用于主要保運轉的事業人員經費、日常公用經費;項目支出278.81萬元主要用于城鄉低保工作、春節期間慰問城鄉困難群眾、解除農村敬老院在崗服務人員勞動關系補償、社會工委工作、農村敬老院提升改造建設、收養評估管理工作、社會福利院建設項目;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出59.90萬元(基本支出59.90萬元),主要用于單位人員基本養老保險繳費支出;2080506機關事業單位職業年金繳費支出11.74萬元(基本支出11.74萬元),主要用于單位人員職業年金繳費;2080599其他行政事業單位養老支出0.60萬元(項目支出0.60萬元),主要用于遺屬房秀霞醫療保險支出;2081001兒童福利43.00萬元(項目支出43.00萬元),主要用于年孤兒基本生活保障補助經費;2081002老年福利200.00萬元(項目支出200.00萬元),主要用于80歲以上高齡老人保健補助;2081004殯葬800.82萬元(項目支出800.82萬元),主要用于火化補助費及公墓管護、農村公益性公墓提升改造建設項目;2081107殘疾人生活和護理補貼326.00萬元(項目支出326.00萬元),主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理;2081901城市最低生活保障金支出136.00萬元(項目支出136.00萬元),主要用于城市居民最低生活保障金支出;2081902農村最低生活保障金支出535.00萬元(項目支出535.00萬元),主要用于農村最低生活保障金支出;2082001臨時救助支出80.00萬元(項目支出80.00萬元),主要用于臨時救助支出;2082102農村特困人員救助供養支出160.00萬元(項目支出160.00萬元),主要用于農村特困人員救助供養支出;2082502其他農村生活救助161.00萬元(項目支出161.00萬元),主要用于60年代精減退職職工生活補助15.00萬元和正常離任村干部生活補助146.00萬元支出。

2、210衛生健康支出88.00萬元(基本支出0萬元,項目支出88.00萬元),其中2101202財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助88.00萬元,主要用于財政對困難群眾基本醫療保險個人繳費支出。

3.221住房保障支出44.65萬元(基本支出44.65萬元,項目支出0萬元)。其中2210201住房公積金44.65萬元,主要用于繳納職工的住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1、301工資福利支出543.22萬元(基本支出543.22萬元,項目支出0元),其中:30101基本工資140.24萬元,主要用于單位在職人員按規定發放的基本工資;30102津貼補貼180.45萬元,主要用于單位在職人員按規定發放的津貼補貼;30103獎金11.69萬元,主要用于單位在職人員按規定發放的獎金;30107績效工資47.45萬元,主要用于單位在職人員按規定發放的績效工資;30108機關事業單位基本養老保險繳費59.90萬元,主要用于單位在職人員按規定繳納的基本養老保險繳費;30109職業年金繳費11.74萬元,主要用于單位在職人員按規定繳納的職業年金繳費;30110職工基本醫療保險繳費28.61萬元,主要用于單位在職人員的職工基本醫療保險繳費;30111公務員醫療補助繳費14.45萬元,主要用于單位公務員醫療補助繳費;30112其他社會保障繳費4.04萬元,主要用于單位在職人員的主要用于繳納職工的失業、工傷、重特病醫療統籌(在職人員)等社會保險費;30113住房公積金44.65萬元,主要用于單位在職人員按規定繳納的住房公積金。

2、302商品和服務支出182.13萬元(基本支出44.33萬元,項目支出137.80萬元),主要用于單位購買商品和服務,不包括用于購置資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。其中:30201辦公費50.35萬元(基本支出5.55萬元,項目支出44.80萬元),基本支出5.55萬元主要用于單位購買日常辦公用品、書報雜志,項目支出44.80萬元用于城鄉低保工作、社會收養評估工作等支出;30205水費0.37萬元(基本支出0.37萬元),主要用于單位水費支出;30206電費0.74萬元(基本支出0.74萬元),主要用于單位電費支出;30207郵電費0.74萬元(基本支出0.74萬元),主要用于單位支出的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費、電話費、網絡等支出;30211差旅費2.52萬元(基本支出2.52萬元),主要用于單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費支出30217公務接待費1.48萬元(基本支出1.48萬元),主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用支出;30226勞務費95.97萬元(基本支出2.97元,項目支出93.00萬元),基本支出2.97萬元主要用于單位編外用工勞務費支出,項目支出93.00萬元用于單位解除石林縣農村敬老院在崗服務人員勞動關系補償經費;30228工會經費4.22萬元(基本支出4.22萬元),主要用于單位工會經費支出;30229福利費4.07萬元(基本支出4.07萬元),主要用于單位福利費支出;30231公務用車運行維護費2.00萬元(基本支出2.00萬元),主要用于按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出;30239其他交通費用17.16萬元(基本支出17.16萬元),主要用于單位公務交通補貼、租車費用等支出;30299其他商品和服務支出2.44萬元(基本支出2.44萬元),主要用于單位離退人員其他管理費支出。

3、303對個人和家庭的補助支出2373.52萬元(基本支出100.07萬元,項目支出2273.45萬元),主要用于單位離退休人員生活補助、醫療統籌、社會救助等支出。其中:30305生活補助1027.75萬元(基本支出94.90萬元,項目支出932.85萬元),基本支出94.90萬元主要用于離退休人員生活補助,項目支出932.85萬元用于2021年春節慰問經費、正常離任村干部生活補貼、孤兒基本生活保障補助、80歲以上高齡老人保健補助、火化補助費、公墓管護等支出;30306救濟費1252.00萬元(項目支出1252.00萬元),主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼、城市居民最低生活保障、農村最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養、60年代精減退職職工生活補助等經費支出;30307醫療費補助93.73萬元(基本支出5.13萬元;項目支出88.60萬元),基本支出5.13主要用于離退休人員醫療費支出,項目支出88.60萬元項目支出主要用于困難群眾基本醫療保險個人繳費及老干局遺屬房秀霞醫療保險支出;30399其他對個人和家庭的補助0.04萬元基本支出0.04萬元),主要用于單位職工獨子費獎勵金支出。

4.310資本性支出397.98萬元(基本支出0萬元,項目支出397.98萬元),主要用于單位管理的鄉鎮社會福利事業基礎設施建設支出。31005基礎設施建設397.98萬元,主要用于單位管理的鄉鎮社會福利事業:農村敬老院提升改造建設125.60萬元、農村公益性公墓提升改造建設272.38萬元。

五、對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

石林縣民政局2021年部門預算無與中央配套事項。

(二)與省級配套事項

石林縣民政局2021年部門預算無與省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

石林縣民政局2021年部門預算無按既定政策標準測算補助事項。

(四)經濟社會事業發展事項

石林縣民政局2021年部門預算無經濟社會事業發展事項。

2021石林縣民政局無對下專項轉移支付項目。

六、政府采購預算情況

2021年石林縣民政局無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

石林縣民政局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計17.00萬元,較上年減少0萬元,下降0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

石林縣民政局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,上升0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:對比上年無增減變化。

(二)公務接待費

石林縣民政局2021年公務接待費預算為5.00萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為100次,共計接待1000人次。

增減變化原因:對比上年無增減變化,因單位嚴格執行公務接待相關規定控制接待標準,遵守中央“八項規定”,落實厲行節約要求,務實節約從儉。

(三)公務用車購置及運行維護費

石林縣民政局2021年公務用車購置及運行維護費為12.00萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費12.00萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因:對比上年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年我單位整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各個項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核,符合規定的格式要求,相關內容完整。重點項目績效目標具體如下:

(1)農村最低生活保障金支出

項目資金安排:535.00萬元

績效目標設置:按照省、市、縣城鄉社會救助有關法規和文件規定,嚴格執行國務院《社會救助暫行辦法》、《云南省社會救助實施辦法》、《昆明市社會救助實施辦法》、《石林彝族自治縣最低生活保障工作規程》以及《昆明市財政局 昆明市民政局關于下達2018年社會救助資金預算安排的通知》(昆財社〔2018〕12號 )文件要求,堅持“以人為本、為民解困、為民服務”工作理念,以“應保盡保、應退則退、分類施?!睘楣ぷ髂繕?。保障農村困難居民的基本生活,發揮社會救助兜底保障作用。實施最低生活保障制度是妥善解決農村貧困人口的基本生活問題,保障和維護困難群眾的生存權益,維護穩定,促進經濟社會良性發展的一項重要措施。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(2)城市居民最低生活保障金支出

項目資金安排:136.00萬元

績效目標設置:按照省、市、縣城鄉社會救助有關法規和文件規定,嚴格執行國務院《社會救助暫行辦法》、《云南省社會救助實施辦法》、《昆明市社會救助實施辦法》、《石林彝族自治縣最低生活保障工作規程》以及《昆明市民政局昆明市財政局關于調整2020年城市低保和特困人員供養標準的通知》(昆民通〔2020〕61號)文件要求,堅持“以人為本、為民解困、為民服務”工作理念,以“應保盡保、應退則退、分類施?!睘楣ぷ髂繕?。保障城市困難居民的基本生活,發揮社會救助兜底保障作用。實施最低生活保障制度是妥善解決城市貧困人口的基本生活問題,保障和維護困難群眾的生存權益,維護穩定,促進經濟社會良性發展的一項重要措施。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(3)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼

項目資金安排:326.00萬元

績效目標設置:執行《云南省人民政府關于印發云南省困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度實施辦法的通知》(云政發[2016]5號)、《昆明市民政局昆明市財政局昆明市殘疾人聯合會關于調整殘疾人兩項補貼標準的通知》(昆民聯發〔2020〕13號),上級文件規定:“兩項補貼所需資金實行分級負擔制,除中央和省級補助外,其余部分:二板塊由市、縣兩級財政按4:6的比例共同承擔?!崩щy殘疾人生活補貼每人每月70元; 重度殘疾人護理補貼一級按每人每月110元、二級每人每月70元發放。困難殘疾人生活補貼:70元*12月*2650人*60%=133.56萬元;一級殘疾人護理補貼:110元*12月*1250人*60%=99.00萬元;二級殘疾人護理補貼:70元*12月*1854人*60%=93.44萬元,合計326.00萬元。項目的實施使得殘疾人在生活上、護理上得到逐步改善。對符合我縣戶籍并符合殘疾人等級評定的一級、二級重度殘疾人按省定標準發放護理補貼,對困難殘疾人發放按省定標準發放生活補助。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(4)火化補助費、公墓管護費以及農村公益性公墓提升改造建設

項目資金安排:800.82萬元

績效目標設置:按照昆明市無主遺體管理辦法、《中共石林彝族自治縣委辦公室、縣人民政府辦公室關于石林彝族自治縣全面深化殯葬改革的實施意見》(石辦通〔2019〕68號),《石林縣預算內指標下達通知下達農村公益性公墓提升改造建設項目資金》(石財預〔2020〕66號)文件要求:對依照殯葬法規實行火葬的石林籍遺體,國家公職(含離退休)人員遺體火葬的,每具補助喪屬800元;其他人員分別給予喪屬2000元的補助。骨灰按規定進入農村公益性公墓安葬的,免收墓地費,由縣財政按新增每冢一次性600元的標準給予公墓管理單位管護、綠化補助費。為進一步完善殯葬基礎設施和殯葬服務保障體系,推進遺體火化、節地生態安葬,滿足群眾日益增長的殯葬服務需求,促進殯葬改革與環境資源保護協調推進,需對我縣農村公益性公墓進行提升改造。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(5)80歲以上高齡老人保健補助

項目資金安排:200萬元

績效目標設置:根據《昆明市民政局昆明市財政局關于高齡老人保健補助的通知》昆財社〔2018〕113號文件規定:“2018年起高齡老年人保健補助標準分別從原來每人每月50元、100元、300元提高到每人每月補助60元、120元、500元?!奔?0-89周歲全年720元;90-99周歲全年1440元;100歲以上的長壽老人全年6000元。進一步提高全縣社會敬老、養老、助老和愛老的老齡意識,大力營造尊老敬老氛圍,按標準發放高齡津貼,讓老年人共享經濟發展成果。政府關愛老年人,創造條件使他們樹立自己新的社會價值自信和家庭價值自信,頤養天年。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(6)農村特困人員救助供養支出

項目資金安排:160萬元

績效目標設置:特困人員供養(包括集中供養人員和分散供養人員),根據《昆明市人民政府公告》第91號文件規定:“特困人員供養標準不得低于當地城市最低生活保障標準,集中供養的城市“三無”人員和農村特困供養對象的供養標準,在最低生活保障標準基礎上提高20%以上?!币约啊独ッ魇忻裾掷ッ魇胸斦株P于調整2020年城市低保和特困人員供養標準的通知》(昆民通〔2020〕61號)文件要求:基本生活標準:集中和分散供養特困人員基本生活標準為832元/人/月;集中供養特困人員照料護理補貼標準:一檔835元/人/月、二檔418元/人/月、三檔251元/人/月;分散供養特困人員照料護理補貼標準:檔151元/人/月、二檔88元/人/月、三檔50元/人/月。對符合本規定的特困人員,在吃、穿、住、醫、葬等方面給予的生活照顧和物質幫助。做到應救盡救,應養盡養。在發揮縣級財政、民政部門主渠道作用同時,充分發揚中華民族尊老愛幼、鄰里互助的傳統美德,形成全社會共同關心支持農村特困人員供養工作的良好局面,營造農村尊老敬老的良好社會氛圍。

  設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費:主要包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

預算公開:是指經本級人代會或人大常委會批準的預算及報表,應當在批準后二十日內由本級政府財政部門向社會公開,并作相應說明;經本級政府財政部門批復的部門預算及報表,應當在批復后二十日內由各部門向社會公開,并作相應說明。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

石林縣民政局2021年機關運行經費安排44.33萬元,與上年44.90萬元對比減少0.57萬元,主要原因是行政人員減少,按規定核定的運行經費相應減少。資金主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

石林縣民政局資產總額1225.38萬元,其中,流動資產1055.04萬元,固定資產170.34萬元,對外投資及有價證券0元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點領域財政項目文本情況

石林縣民政局2021年重點領域財政項目是困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼項目,具體情況見重點領域財政項目文本公開。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排石林縣民政局基本支出687.61萬元,與上年664.24萬元對比增加23.37萬元,增減變化的原因主要是:

1.新增在職人員,增加工資福利支出;

2.新增退休人員,增加對個人和家庭的補助支出。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排石林縣民政局項目支出2809.23萬元,與上年2271.72萬元對比增加537.51萬元,增減變化的原因主要是:

1.增加社會福利院建設項目、農村敬老院、農村公益性公墓提升改造建設項目預算;

2.增加解除石林縣農村敬老院在崗服務人員勞動關系補償經費預算;

3.提高困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼和孤兒基本生活保障補助標準。

監督索引號53012670531400111

石林縣民政局2021年部門預算編制說明20210224020023728

石林彝族自治縣民政局部門預算公開表20210224020041169

石林縣民政局2021年重點領域財政項目文本公開


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